Москва, Россия
Семинар

Налоговое планирование и налоговые споры: защита прав налогоплательщиков

17 - 18 дек
Чт-Пт
39800₽
Россия, Москва

Организатор: Институт экономики, управления и социальных отношений (АНО)

О семинаре:

Тематика семинара. В программе семинара будет освещена современная правоприменительная практика в налоговой сфере: особенности применения законодательства о трансфертном ценообразовании, практические аспекты оптимизации налоговой нагрузки с учетом возникающих правовых и налоговых рисков, формы и методы защиты прав налогоплательщиков в ходе мероприятий налогового контроля, порядок судебного и досудебного разрешения споров с налоговыми органами. Особое внимание на семинаре будет уделено практическим рекомендациям налогоплательщикам от ведущих российских юристов-практиков. Участникам выдается именной Сертификат о повышении квалификации, удостоверяющий участие в семинаре.

Участники семинара. К участию в семинаре приглашаются руководители организаций, руководители и специалисты юридических, финансовых и планово-экономических служб.

Стоимость участия. Регистрационный взнос за участие одного слушателя составляет - 39 800 рублей(НДС не облагается). Оплата регистрационного взноса обеспечивает: участие в семинаре, комплект учебно-методического материала, обеды и кофе-паузы.

Выступающие

БАЦИЕВ Виктор Валентинович – правовой советник Исследовательского центра частного права имени С.С.Алексеева при Президенте Российской Федерации; ведущий российский эксперт по налоговому законодательству; до 2014 года – Судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Председатель судебного состава по налоговому праву.

ВОРОБЬЕВ Юрий Александрович – налоговый адвокат, Руководитель практики разрешения споров и медиации Юридической компании «Пепеляев Групп», ведущий специалист по налоговым спорам со значительным опытом судебного представительства и досудебного разрешения конфликтов, автор многочисленных статей и комментариев по вопросам налогообложения.

ГУДКОВ Федор Андреевич – юрист, налоговый консультант, руководитель отдела налогового планирования Центра бизнес-консалтинга и аудита, член Научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов Российской Федерации, член Экспертного Совета по налоговому законодательству при Бюджетном комитете Государственной думы Российской Федерации, советник Ассоциации участников вексельного рынка.

В программе семинара

Актуальные и спорные вопросы применения налогового законодательства

  • Реформирование положений гражданского законодательства и их влияние на вопросы налогообложения.
  • Принципы налогообложения, их классификация и правовое значение.
  • Доктрина необоснованной налоговой выгоды в российской практике.
  • Переквалификация сделок, оценка их в качестве мнимых или притворных.
  • Налоговое бремя и эффект переложения налогов.
  • Зачет и возврат излишне уплаченных (взысканных) налогов и сборов.

Практика применения законодательства о трансфертном ценообразовании

  • Взаимозависимые лица.
  • Порядок определения доли участия одной организации в другой.
  • Основания и последствия признания сделок контролируемыми.
  • Специальная форма налогового контроля.
  • Методы обоснования правильности ценообразования.
  • Соглашение о ценообразовании с налоговым органом.
  • Ответственность за нарушения, связанные с несоблюдением порядка применения цен для целей налогообложения.

Оптимизация налогообложения и налоговые риски

  • Разграничение налоговой оптимизации и уклонения от уплаты налогов.
  • Соотношение институтов необоснованной налоговой выгоды и недобросовестного налогоплательщика.
  • Выбор налоговой юрисдикции.
  • Правовые и налоговые риски наиболее часто применяемых «схем».
  • Фиктивный и непрозрачный элемент в хозяйственной деятельности налогоплательщика.
  • Налоговые риски при работе с недобросовестным контрагентом.
  • Налоговое банкротство как способ не платить налоги.

Применяемые схемы снижения налоговой нагрузки

  • Схемы устранения НДС с авансов.
  • Конструкции с возмещением затрат.
  • Изменение цен реализации товаров с помощью вексельных расчетов. «Дробление» бизнеса с использованием льготных налоговых режимов.
  • Использование аутсорсинговых технологий.
  • Использование реорганизационных процедур присоединения.
  • Агентирование. Использование операций перемены лиц в обязательствах.
  • Общие тенденции в отношении налоговых схем с использованием оффшоров.

Организация договорной работы с учетом налоговых последствий

  • Анализ типичных примеров необоснованного игнорирования юристами налоговых аспектов договорной работы.
  • Налоговые последствия переквалификации сделок, признания их недействительными.
  • Налоговые последствия расторжения договоров, прекращения обязательств.
  • Налоговые риски прощения долга или начисленных штрафных санкций.

Защита интересов налогоплательщика при мероприятиях налогового контроля

  • Классификация контрольных мероприятий налоговых органов.
  • Особенности проведения выездных и камеральных проверок.
  • Порядок истребования и представления документов, информационная безопасность в ходе проверок.
  • Выбор стратегии поведения, типичные ошибки налогоплательщика.
  • Процедура оформления результатов проверки.
  • Приостановление операций по счетам налогоплательщика.

Досудебный и судебный порядок разрешения налоговых споров

  • Расширение сферы применения обязательной досудебной процедуры обжалования решений налоговых органов.
  • Соотношение административно-правовой и судебной защиты прав налогоплательщиков.
  • Процессуальные аспекты рассмотрения налоговых дел в арбитражных судах.
  • Сравнительный анализ допустимых способов защиты налогоплательщиков.
  • Медиация в налоговых спорах, допустимость мировых соглашений.
  • Возмещение судебных и досудебных расходов и вреда, причиненного налоговыми органами.

Актуальные правовые позиции судов по отдельным видам налогов

  • Спорные вопросы признания доходов и расходов для целей налогообложения.
  • Вопросы, возникающие у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием НДС: комментарии к Постановлению Пленума ВАС РФ.
  • Основные принципы и ключевые положения поземельного и поимущественного налогообложения, подходы судебной практики.
  • Вопросы оспаривания кадастровой стоимости.

Применение ответственности за нарушения налогового законодательства

  • Виды ответственности организации и её должностных лиц, возможные по результатам налоговых проверок.
  • Новое об административной ответственности за налоговые правонарушения. Уголовная ответственность за налоговые преступления.
  • Освобождение от ответственности за налоговые преступления (своевременное погашение задолженностей, штрафов и пеней).
  • Сроки давности по налоговым преступлениям.

Условия участия:

Оплата регистрационного взноса обеспечивает: участие в семинаре, комплект учебно-методического материала, обеды и кофе-паузы. Второму и последующим слушателям от одной организации предоставляется скидка в размере 10 %. Зарегистрироваться на семинар можно на сайте либо по телефону (495) 223-70-80

Контактное лицо: Учебный отдел

Телефон: +7 (495) 223-70-80

Факс: +7 (495) 223-67-39

e-mail: info@seminar-inform.ru

http://seminar-inform.ru/seminar/976

Отзывы

о мероприятии
об организаторе

Ваш отзыв будет первым!

Похожие мероприятия

Рекомендуем