Налоговое планирование и налоговые споры: защита прав налогоплательщиков
Организатор: Институт экономики, управления и социальных отношений (АНО)
О семинаре:
Тематика семинара. В программе семинара будет освещена современная правоприменительная практика в налоговой сфере: особенности применения законодательства о трансфертном ценообразовании, практические аспекты оптимизации налоговой нагрузки с учетом возникающих правовых и налоговых рисков, формы и методы защиты прав налогоплательщиков в ходе мероприятий налогового контроля, порядок судебного и досудебного разрешения споров с налоговыми органами. Особое внимание на семинаре будет уделено практическим рекомендациям налогоплательщикам от ведущих российских юристов-практиков. Участникам выдается именной Сертификат о повышении квалификации, удостоверяющий участие в семинаре.
Участники семинара. К участию в семинаре приглашаются руководители организаций, руководители и специалисты юридических, финансовых и планово-экономических служб.
Стоимость участия. Регистрационный взнос за участие одного слушателя составляет - 39 800 рублей(НДС не облагается). Оплата регистрационного взноса обеспечивает: участие в семинаре, комплект учебно-методического материала, обеды и кофе-паузы.
Выступающие
БАЦИЕВ Виктор Валентинович – правовой советник Исследовательского центра частного права имени С.С.Алексеева при Президенте Российской Федерации; ведущий российский эксперт по налоговому законодательству; до 2014 года – Судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Председатель судебного состава по налоговому праву.
ВОРОБЬЕВ Юрий Александрович – налоговый адвокат, Руководитель практики разрешения споров и медиации Юридической компании «Пепеляев Групп», ведущий специалист по налоговым спорам со значительным опытом судебного представительства и досудебного разрешения конфликтов, автор многочисленных статей и комментариев по вопросам налогообложения.
ГУДКОВ Федор Андреевич – юрист, налоговый консультант, руководитель отдела налогового планирования Центра бизнес-консалтинга и аудита, член Научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов Российской Федерации, член Экспертного Совета по налоговому законодательству при Бюджетном комитете Государственной думы Российской Федерации, советник Ассоциации участников вексельного рынка.
В программе семинара
Актуальные и спорные вопросы применения налогового законодательства
- Реформирование положений гражданского законодательства и их влияние на вопросы налогообложения.
- Принципы налогообложения, их классификация и правовое значение.
- Доктрина необоснованной налоговой выгоды в российской практике.
- Переквалификация сделок, оценка их в качестве мнимых или притворных.
- Налоговое бремя и эффект переложения налогов.
- Зачет и возврат излишне уплаченных (взысканных) налогов и сборов.
Практика применения законодательства о трансфертном ценообразовании
- Взаимозависимые лица.
- Порядок определения доли участия одной организации в другой.
- Основания и последствия признания сделок контролируемыми.
- Специальная форма налогового контроля.
- Методы обоснования правильности ценообразования.
- Соглашение о ценообразовании с налоговым органом.
- Ответственность за нарушения, связанные с несоблюдением порядка применения цен для целей налогообложения.
Оптимизация налогообложения и налоговые риски
- Разграничение налоговой оптимизации и уклонения от уплаты налогов.
- Соотношение институтов необоснованной налоговой выгоды и недобросовестного налогоплательщика.
- Выбор налоговой юрисдикции.
- Правовые и налоговые риски наиболее часто применяемых «схем».
- Фиктивный и непрозрачный элемент в хозяйственной деятельности налогоплательщика.
- Налоговые риски при работе с недобросовестным контрагентом.
- Налоговое банкротство как способ не платить налоги.
Применяемые схемы снижения налоговой нагрузки
- Схемы устранения НДС с авансов.
- Конструкции с возмещением затрат.
- Изменение цен реализации товаров с помощью вексельных расчетов. «Дробление» бизнеса с использованием льготных налоговых режимов.
- Использование аутсорсинговых технологий.
- Использование реорганизационных процедур присоединения.
- Агентирование. Использование операций перемены лиц в обязательствах.
- Общие тенденции в отношении налоговых схем с использованием оффшоров.
Организация договорной работы с учетом налоговых последствий
- Анализ типичных примеров необоснованного игнорирования юристами налоговых аспектов договорной работы.
- Налоговые последствия переквалификации сделок, признания их недействительными.
- Налоговые последствия расторжения договоров, прекращения обязательств.
- Налоговые риски прощения долга или начисленных штрафных санкций.
Защита интересов налогоплательщика при мероприятиях налогового контроля
- Классификация контрольных мероприятий налоговых органов.
- Особенности проведения выездных и камеральных проверок.
- Порядок истребования и представления документов, информационная безопасность в ходе проверок.
- Выбор стратегии поведения, типичные ошибки налогоплательщика.
- Процедура оформления результатов проверки.
- Приостановление операций по счетам налогоплательщика.
Досудебный и судебный порядок разрешения налоговых споров
- Расширение сферы применения обязательной досудебной процедуры обжалования решений налоговых органов.
- Соотношение административно-правовой и судебной защиты прав налогоплательщиков.
- Процессуальные аспекты рассмотрения налоговых дел в арбитражных судах.
- Сравнительный анализ допустимых способов защиты налогоплательщиков.
- Медиация в налоговых спорах, допустимость мировых соглашений.
- Возмещение судебных и досудебных расходов и вреда, причиненного налоговыми органами.
Актуальные правовые позиции судов по отдельным видам налогов
- Спорные вопросы признания доходов и расходов для целей налогообложения.
- Вопросы, возникающие у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием НДС: комментарии к Постановлению Пленума ВАС РФ.
- Основные принципы и ключевые положения поземельного и поимущественного налогообложения, подходы судебной практики.
- Вопросы оспаривания кадастровой стоимости.
Применение ответственности за нарушения налогового законодательства
- Виды ответственности организации и её должностных лиц, возможные по результатам налоговых проверок.
- Новое об административной ответственности за налоговые правонарушения. Уголовная ответственность за налоговые преступления.
- Освобождение от ответственности за налоговые преступления (своевременное погашение задолженностей, штрафов и пеней).
- Сроки давности по налоговым преступлениям.
Условия участия:
Оплата регистрационного взноса обеспечивает: участие в семинаре, комплект учебно-методического материала, обеды и кофе-паузы. Второму и последующим слушателям от одной организации предоставляется скидка в размере 10 %. Зарегистрироваться на семинар можно на сайте либо по телефону (495) 223-70-80
Контактное лицо: Учебный отдел
Телефон: +7 (495) 223-70-80
Факс: +7 (495) 223-67-39
e-mail: info@seminar-inform.ru
http://seminar-inform.ru/seminar/976
Отзывы
Ваш отзыв будет первым!