Оптимизация налогообложения: рекомендации налогоплательщику (Проводится в Сочи)
Институт экономики, управления и социальных отношений приглашает на семинар:
1. О семинаре:
- Дата и место проведения. Семинар состоится в период 17-22 августа 2015 года в гостиничном комплексе «Жемчужина» в городе Сочи.
- Тематика семинара. В ходе семинара будут рассмотрены новации налогового законодательства и судебная практика. Особое внимание будет уделено рассмотрению наиболее эффективных схем снижения налоговой нагрузки и анализу возможных правовых и налоговых рисков. Участникам выдается именной Сертификат о повышении квалификации, удостоверяющий участие в семинаре.
- Участники семинара. К участию в семинаре приглашаются руководители и главные бухгалтеры российских предприятий, руководители и специалисты бухгалтерских, юридических и финансовых служб.
- Стоимость участия. Регистрационный взнос за участие одного слушателя составляет - 59 400 рублей (НДС не облагается). При ранней оплате участия действует специальная цена 44 800 рублей (НДС не облагается). Оплата регистрационного взноса обеспечивает: участие в учебных мероприятиях, раздаточный материал, проживание в двухместном номере (5 ночей), питание (завтрак, обед, ужин).
2. Выступающие:
ГУДКОВ Федор Андреевич – юрист, налоговый консультант, руководитель отдела налогового планирования аудиторской фирмы «ЦБА», член Научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов РФ, член Экспертного Совета по налоговому законодательству при Бюджетном комитете Государственной Думы РФ, советник Ассоциации участников вексельного рынка.
3. В программе семинара:
- Оптимизация налогообложения и налоговое законодательство
Разграничение налоговой оптимизации и уклонения от уплаты налогов. Соотношение институтов необоснованной налоговой выгоды и недобросовестного налогоплательщика. Выбор налоговой юрисдикции.
- Защита интересов налогоплательщика при мероприятиях налогового контроля
Классификация контрольных мероприятий. Определение рисков и возможных последствий. Выбор стратегии поведения. Типичные ошибки налогоплательщика.
- Правовые риски применения схем «налоговой экономии»
Неосмотрительность в выборе контрагента: проблематика при работе с фирмами-однодневками. Риски доначисления налогов при работе через «серые спутники» и др. Сценарии заявления претензий.
- Снижение налоговой нагрузки по НДС
Перемещение налоговой нагрузки по НДС на другого субъекта, конструкции с возмещением затрат. Схемы устранения НДС с авансов. Схема переложения добавленной стоимости в НДС-необлагаемую зону. Риски доначисления налога.
- Перераспределение налоговой нагрузки по налогу на прибыль
Перераспределение налоговой нагрузки по налогу на прибыль и возможные риски. Использование аутсорсинговых технологий. Реорганизационные процедуры, использование особых форм взаиморасчетов, векселей. Выбор договоров и их условий (примеры).
- Снижение налоговой нагрузки по социальным налогам и взносам
Технологии аутсорсинга. Конструкции «выплаты за физическое лицо», «договор в пользу физического лица». Договорные «компенсации». Дисконтные и процентные схемы. Дивидендные схемы.
- Судебная практика в отношении налогового планирования
Рекомендации по применению на практике процессуальных норм в целях защиты интересов и прав налогоплательщиков.
- Ответы на вопросы, практические рекомендации
Доп. информаци о семианре: http://seminar-inform.ru/seminar/763
Отзывы
Ваш отзыв будет первым!