Оптимизация налоговых платежей: схемы, риски, практические рекомендации
Организатор: Институт экономики, управления и социальных отношений (АНО)
О семинаре:
Тематика семинара. В ходе семинара будут рассмотрены новации налогового законодательства и судебная практика в отношении налогового планирования. Особое внимание будет уделено рассмотрению наиболее эффективных схем снижения налоговой нагрузки и анализу возможных правовых и налоговых рисков. Участникам выдается именной Сертификат о повышении квалификации, удостоверяющий участие в семинаре.
Участники семинара. К участию в семинаре приглашаются руководители и специалисты бухгалтерских, финансовых и юридических служб предприятий и организаций.
Стоимость участия. Регистрационный взнос за участие одного слушателя составляет - 28 800 рублей(НДС не облагается). Оплата регистрационного взноса обеспечивает: участие в семинаре, комплект учебно-методического материала, обеды и кофе-паузы.
Выступающие:
ВОРОБЬЕВ Юрий Александрович – налоговый адвокат, Руководитель группы «Налоговое право и налоговые споры» юридической компании «Пепеляев Групп», автор многочисленных статей и комментариев по вопросам налогообложения.
ГУДКОВ Федор Андреевич – руководитель отдела налогового планирования аудиторской фирмы «ЦБА», член Научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов РФ, член Экспертного Совета по налоговому законодательству при Бюджетном комитете Госдумы РФ.
МОРОЗ Виктор Владимирович – к.э.н., профессор кафедры налогового консультирования Финансового университета при Правительстве РФ, ранее - руководитель территориальной инспекции Федеральной налоговой службы РФ.
В программе семинара
Оптимизация налогообложения и налоговое законодательство
- Разграничение налоговой оптимизации и уклонения от уплаты налогов.
- Концепция обоснованной налоговой выгоды.
- Соотношение институтов необоснованной налоговой выгоды и недобросовестного налогоплательщика.
- Выбор налоговой юрисдикции.
- Новации законодательства в сфере трансфертного ценообразования.
- Споры, связанные с применением ответственности за нарушения налогового законодательства.
Правовые и налоговые риски наиболее часто применяемых «схем»
- Агрессивная «оптимизация»: опасность для налогоплательщиков.
- Фиктивный и непрозрачный элемент в хозяйственной деятельности налогоплательщиков: «серые спутники», «прокладки», «однодневки», несуществующие хозяйственные операции и др.
- Налоговые риски при работе с недобросовестным контрагентом.
- Налоговое банкротство и «брошенные фирмы», как способ не платить налоги.
Защита интересов налогоплательщика при мероприятиях налогового контроля
- Классификация контрольных мероприятий.
- Определение рисков и возможных последствий.
- Выбор стратегии поведения.
- Типичные ошибки налогоплательщика.
- Подготовка сотрудников, руководителей и бенифицариев к систематическому налоговому контролю.
Схемы снижения налоговой нагрузки по НДС
- Схемы устранения НДС с авансов: займы + зачет, финансирование через третьих лиц, агентские отношения.
- Конструкции с возмещением затрат: гражданско-правовая интерпретация и налоговые последствия.
- Изменение цен реализации товаров с помощью вексельных расчетов.
- Продажи через физических лиц с возвратом средств в виде займов.
- «Дробление» бизнеса с использованием льготных налоговых режимов.
Изменение налоговой нагрузки по налогу на прибыль
- Использование аутсорсинговых технологий.
- Использование реорганизационных процедур присоединения: заблуждения и ошибки налогоплательщика, риски непризнания налоговых результатов.
- Прекращение кредиторской задолженности без оплаты.
- Агентирование: риски переквалификации.
- Использование операций перемены лиц в обязательствах.
- Общие тенденции в отношении налоговых схем с использованием оффшоров.
Экономия на страховых платежах: новые варианты
- Технологии аутсорсинга в «зарплатных» платежах.
- Дисконтные и процентные (вексельные) схемы.
- Агентирование с элементами дивидендных выплат.
- Конструкции «выплаты за физическое лицо».
- Конструкции «договор в пользу физического лица».
- Договорные «компенсации».
- Выплаты за счет чистой прибыли по основаниям, не образующим объекта обложения: риски переквалификации и иные осложнения.
Отдельные виды схем «агрессивной» оптимизации
- Вывод ликвидного имущества и денег; схемы замещения ликвидных активов.
- Вывод денег с помощью вексельных взаиморасчетов.
- Вывод ликвидного имущества с помощью процедур выделения и разделения.
- Вывод капиталов в другую страну.
- Технологии обналичивания денег.
- Невозвраты кредитов и займов, неучтенные продажи имущества, «утрата» имущества и перевод его в неучтенный оборот.
Судебная практика в отношении налогового планирования
- Подходы к выработке критериев получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды.
- Рекомендации по применению на практике процессуальных норм в целях защиты интересов и прав налогоплательщиков в арбитражном суде.
- Виды ответственности организаций и должностных лиц за налоговые правонарушения.
- Порядок привлечения к ответственности.
- Вынесение решения о применении финансовых санкций.
Условия участия:
Оплата регистрационного взноса обеспечивает: участие в семинаре, комплект учебно-методического материала, обеды и кофе-паузы. Второму и последующим слушателям от одной организации предоставляется скидка в размере 10 %. Зарегистрироваться на семинар можно на сайте либо по телефону (495) 223-70-80
Контактное лицо: Учебный отдел
Телефон: +7 (495) 223-70-80
Факс: +7 (495) 223-67-39
e-mail: news@seminar-inform.ru
http://seminar-inform.ru/seminar/1039
Отзывы
Ваш отзыв будет первым!